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2017年度中共河南省委宣傳部預(yù)算公開

發(fā)布時間:2017-02-24   來源:省委宣傳部

第一部分

中共河南省委宣傳部概況

一 省委宣傳部主要職責(zé)

(一)主要職責(zé)

中共河南省委宣傳部為省委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門。主要職責(zé)是:

1. 指導(dǎo)全省的理論教育、理論宣傳和理論研究工作;聯(lián)系省社會科學(xué)院,代管省社會科學(xué)屆聯(lián)合會;指導(dǎo)全省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃工作。

2. 負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞、出版等部門的工作;對河南日報報業(yè)集團、省廣播電影電視局、省新聞出版局的工作實施方針政策的指導(dǎo);代管河南省新聞工作者協(xié)會。

3. 宏觀指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。聯(lián)系省文化廳;代管省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會,并在政治方向和方針政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)。

4. 負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全省思想政治工作,會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作;配合有關(guān)部門做好黨員教育工作;負(fù)責(zé)編寫黨員教育教材。

5. 制定和實施全省對外宣傳工作規(guī)劃和意見,協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好規(guī)劃的貫徹落實工作。

6. 在省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)制定和實施全省精神文明建設(shè)工作規(guī)劃和意見,協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好貫徹落實工作。

7. 受省委委托,協(xié)同省委組織部管理省直宣傳思想文化戰(zhàn)線的領(lǐng)導(dǎo)干部,指導(dǎo)這些部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。制訂培訓(xùn)規(guī)劃并組織對全省宣傳干部和宣傳思想文化戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn);聯(lián)系宣傳思想文化戰(zhàn)線的知識分子,配合有關(guān)部門做好知識分子工作。

8. 貫徹落實中央關(guān)于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針;指導(dǎo)宣傳思想文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī);按照省委的統(tǒng)一工作部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化戰(zhàn)線各部門之間的關(guān)系。

9. 貫徹落實省委、省政府關(guān)于文化強省建設(shè)和文化體制改革有關(guān)精神、重大決策;研究起草全省文化強省建設(shè)和文化體制改革工作的有關(guān)政策、規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全省文化強省建設(shè)和文化體制改革工作;審查文化體制改革綜合性試點城市和單位的改革方案;組織實施文化產(chǎn)業(yè)項目的調(diào)研、論證和申報。

10.  承辦省委交辦的其它事項。

二、省委宣傳部構(gòu)成

中共河南省委宣傳部預(yù)算包括機關(guān)本級預(yù)算和中共河南省委理論講師團事業(yè)單位預(yù)算。

1.中共河南省委宣傳部機關(guān)本級

2.中共河南省委理論講師團

第二部分

中共河南省委宣傳部2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中共河南省委宣傳部2017年收入總計14589.8萬元,支出總計14589.8萬元,與2016年相比,收入支出均增長了77%。主要原因:新增鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項目經(jīng)費。

二、收入預(yù)算總體情況說明

中共河南省委宣傳部2017年收入合計14589.8萬元,其中:一般公共預(yù)算10291.7萬元; 政府性基金收入4067萬元;部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)231.1萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

中共河南省委宣傳部2017年支出合計14589.8萬元,其中:基本支出2844.9萬元,占19.5%;項目支出11744.9萬元,占80.5%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中共河南省委宣傳部2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算10291.7萬元,政府性基金(新增鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項目經(jīng)費)收支預(yù)算4067萬元。與 2016 年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加2055.8萬元,增長24.96%,主要原因:新增鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項目經(jīng)費;政府性基金收支預(yù)算增加4067萬元,增長%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共河南省委宣傳部2017 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為14589.8萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出5787.8萬元,占39.67%;教育支出982.5萬元,占6.73%;科學(xué)技術(shù)支出1000萬元,占6.85%;文化體育傳媒支出2060萬元,占14.11%;社會保障支出391.8萬元,占2.69%;醫(yī)療衛(wèi)生支出162萬元,占1.11%;住房保障(類)支出138.7萬元,占0.95%;其他支出4067萬元,占27.89%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2017年一般公共預(yù)算基本支出2844.9萬元,其中:人員經(jīng)費1816.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費463.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我廳(局)2017年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為4067萬元。支出具體情況如下:鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項目發(fā)展專項支出4067萬元。

八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我廳(局)2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為118.8萬元。2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2016 年增加(減少)萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費10萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)與 2016 年持平。

(二)公務(wù)用車購置及運行費78.8元,公務(wù)用車運行維護費78.8萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2016 年減少47.7萬元,主要原因:河南省網(wǎng)信辦財務(wù)獨立,部分車輛劃歸網(wǎng)信辦使用。

(三)公務(wù)接待費30萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)與 2016 年持平。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算463.2萬元,主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要……。

(二)政府采購支出情況

2017年無政府采購預(yù)算安排。

(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016 年,中共河南省委宣傳部組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元……。2017年,省委宣傳部組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件:省委宣傳部2017年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表


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